老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
年初库存现金没写期初数,后期怎么把期初数做凭证入进去。。。分录怎么写
答: 年初库存现金没写期初数,后期怎么把期初数做凭证入进去。。。分录怎么写 6分钟前
请问我现在开始出24年8月的合并报表,对与年初数据是不是直接合并,然后再针对1-8月的关联交易去抵消?因为母子公司有关联交易,以前年份就有,就是不知道期初数据要调整么?
答: 也就是之前没有出合并报表是吗?如果是的话,之前的可以补上的。建议是从1~8月份补 就是年初的也调整。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
今年的负债表的年初数 是去年的期末数是吧
答: 对的,是的,是这么做的。