之前税务局为完成税收任务,让虚报未开票收入强征增值税3000万,后国家审计税务局,税务局退税1000万,请问该如何进行账务处理?
阿娜约
于2020-04-11 22:04 发布 1239次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-04-11 22:05
你好!
借:银行存款
贷:以前年度损益调整
相关问题讨论
您好,您收到的退税收入应记入"营业外收入"科目里的,所以会计分录如下:
借:银行存款
贷:营业外收入
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2019-03-05 09:57:19
1.收到税务局增值税留底退税的账务处理,首先要核实相关信息,包括纳税人名称、税号、税款所属期以及退税金额等。
2.在财务账簿上开具申报增值税留底退税凭证,明确减免税额等信息,并将此凭证录入财务账务软件,以完成财务分录处理。
3.根据退税业务特点,明确增值税留底的税金性质,判断是增值税税金中的应退税额,还是货物税金中的应付税额,在财务会计核算时有所不同。
4.若退税金额较大,请同时填写现金银行凭证,向税务局办理表彰增值税留底退税登记手续。
5.办理现金、支票等支付手续,向银行机构做好全额退税金相关业务操作,以便把税收费用归还给纳税人。
2023-03-07 15:13:12
一般纳税人的吗
什么原因退回
借银行存款
贷应交税费未交增值税
2023-08-01 00:40:22
你好,是退回出口退税还是多交退税
2017-04-07 09:13:35
你好!
借:银行存款
贷:以前年度损益调整
2020-04-11 22:05:49
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