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雨落尘埃
于2020-04-12 11:52 发布 812次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-12 11:53
你好,是的,报表中还是按3%计算税额
雨落尘埃 追问
2020-04-12 12:03
那交税时就按3%交咯
立红老师 解答
2020-04-12 12:19
你好,这个季度销售额超过30万了么?
2020-04-12 12:41
超过了
2020-04-12 13:07
你好,如果是超过了,您可以看下这个内容增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照13号公告有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2020-04-12 13:09
有点懵懵懂懂的,不是很明白
2020-04-12 13:11
你好,销售额填入主表第一行,然后减征的2%税额填入主表“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》
2020-04-12 13:12
好的,下午研究一下,谢谢!
2020-04-12 13:13
不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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