老师 我们是物业公司 在19的时候申请了维修基金来做小区内管道维修 在19年底 请的施工方已经竣工 开了发票给我们公司 此次维修款工五万 当时维修基金住建局还没有批复给我们 当时我做的分录是 借:主营业务成本 贷:应付账款 现在收到住建局拨付的维修基金 给我们开的支票 我们公司直接背书转让给了施工方 现在分录应该怎么做?
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于2020-04-12 12:20 发布 921次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-04-12 12:53
借:应付账款
贷:营业外收入
相关问题讨论
你好 1. 是的。这个时候计入主营业务成本 去核算的。 之前挂应付账款。 看是不是因为没有发票 先走了往来。 正常是权责发生制 当期要计入成本去的
2022-03-29 13:56:18
借:应付账款
贷:营业外收入
2020-04-12 12:53:21
你好
对 分录 是正确的
2021-08-11 12:43:09
你好,这个是什么性质的支出
2017-03-29 15:20:04
借;主营业务成本 贷;预付账款
然后做售电确认收入的分录
2017-12-05 22:07:33
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2020-04-12 13:09
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2020-04-12 13:12