送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-12 13:54

您好
借:其他应付款
贷:银行存款 
然后每个月摊销
借:管理费用-租金 当月应分摊房屋租金
贷:其他与应付款-暂估

下雨的天空 追问

2020-04-12 14:02

如果刚开始记入其他应付款,那余额岂不是负数了?

下雨的天空 追问

2020-04-12 14:03

我都记入预付帐款了怎么办?要重新改吗?

bamboo老师 解答

2020-04-12 14:04

已经计入预付账款不改也可以
一般租金之类的是计入其他应付款

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