送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-04-13 11:17

你好,

借以前年度损益调整贷应付账款
…对的

蒋飞老师 解答

2020-04-13 11:17

是什么费用呢?

咘咘 追问

2020-04-13 11:18

那没有业务了,这笔也不抵税,直接都做到以前年度损益调整?不需要做抵减分录了吧

蒋飞老师 解答

2020-04-13 11:20

你好,

是的。

咘咘 追问

2020-04-13 11:20

好的,谢谢

蒋飞老师 解答

2020-04-13 11:24

不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
借:以前年度损益调整 贷:应付账款 ,因为现在没有付款啊
2017-04-06 10:28:09
您好,分录是,借:以前年度损益调整 贷:应付账款,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整
2017-04-15 13:24:34
你好, 借以前年度损益调整贷应付账款 …对的
2020-04-13 11:17:07
你好,本来正确 借;管理费用 贷;银行存款 6000,而企业只计入600 所以需要补做 借;管理费用 贷;银行存款 5400 由于跨年了,就需要把管理费用换成以前年度损益调整科目 所以调整分录是 借;以前年度损益调整 贷;银行存款 5400 与金额大小没有关系,跨年涉及损益科目错误,就需要通过以前年度损益调整科目来调整的
2018-09-06 20:30:02
你好,可以直接调利润,借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润
2018-01-06 12:09:49
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