我们公司票不够,可能会叫供应商多开票,然后收我们的税点,那这个多收的税点我们记到 管理费用- 设个什么明细科目好些呢,税金?这样会不会太明显了
眉苏
于2020-04-13 15:09 发布 722次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
另外员工工装可以抵扣增值税吗?
2018-04-18 11:58:00
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
供应商来料不良报废计入营业外
2022-01-18 18:46:38
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以计到管理费用-其他
2020-04-13 15:10:00
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
收客户的16000元活动费用计入其他业务收入?
2019-01-04 15:32:11
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
不是我们公司的员工,是我们供应商的技术员上门指导如何使用,我们提供的食宿,怎么会入差旅费呢?
2016-08-30 17:08:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息