送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-13 16:58

你好,你是认证了,然后做转出吗?

小丑妞 追问

2020-04-13 17:05

做了出口退税,不可能认证

郭老师 解答

2020-04-13 17:07

借应付账款贷,库存商品进项转出。借主营业务成本负数,贷库存商品负数。

小丑妞 追问

2020-04-13 17:09

不好意思,是认证了并且做了出口退税,而且退税也在2019完成了

郭老师 解答

2020-04-13 17:10

为什么要给你开负数发票

小丑妞 追问

2020-04-13 17:11

质量不好,但也不退运,商议打折

郭老师 解答

2020-04-13 17:12

出口的给你退了吗

小丑妞 追问

2020-04-13 17:13

没有,也是打折

郭老师 解答

2020-04-13 17:16

这种情况你最后问下你税务局退税科。
你们多退了税
你不应该让他给你开负数
别开了,退给你们钱就行
哪怕少退

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你好,你是认证了,然后做转出吗?
2020-04-13 16:58:12
选择已抵扣开具红字发票信息
2019-08-20 09:37:42
那你需要红冲, 并且把退得税还回去
2020-04-13 17:13:20
答疑原来也不及时的
2017-08-17 19:17:47
"需明确开具红字发票原因,若为转内销发票,1.销售额填报在主表第1栏“按适用税率征税货物及劳务销售额”和第2栏“应税货物销售额”,以及附表1第3栏“开具普通发票”中。销项税额填报在主表第11栏“销项税额”和附表1第3栏“开具普通发票”中。红字发票税额冲减处理。如果为出口发票开具红字发票,只是发票金额多开了,报关单金额没有错,这单出口也没有正式申报,只需把发票作废了重开。如果作废不了,先开红字冲减,再开正确的进行申报。   如果这单出口已经正式申报了,除了要重开发票外,还要在出口退税申报系统里做负数进行冲减,再重新录入正确的发票号信息进行申报。有可能管理员不需要做冲减,只需在备注栏注明更改发票号也是行的。具体联系退税管理员。"
2017-06-17 22:28:10
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