1月:150375.49 税额4511.27 2月:0 3月:511346.73税额:6395.34。其中有张发票 由于3月份开错一张票、原税率为1%,错误开成税率5%,如何申报增值税申报表,可以申报在主表第6栏吗?下个季度有销售额再抵减吗?
滴答滴答
于2020-04-14 09:11 发布 697次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-14 09:17
开几个点就是几个点,开了五个点的现在按照五个点申报,这个月红冲就可以了,按照正确的再重新开
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
您好
增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
去税局填表申报就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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2020-04-14 09:17
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2020-04-14 09:27