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秀
于2020-04-14 09:54 发布 665次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-14 09:55
你好,本月先做暂估入库借;库存商品,贷;应付账款——暂估 10万这样结转成本就不会导致库存负数10万了
秀 追问
2020-04-14 09:56
那下月发票到了,怎样入账呢?
2020-04-14 09:57
借:应付IO万,贷银存IO万?
2020-04-14 10:03
冲本月暂估,再按实际发票入账?
邹老师 解答
2020-04-14 10:13
你好,红冲暂估入库分录借;应付账款——暂估 10万,贷;库存商品然后根据发票做购进分录借;库存商品,贷;应付账款
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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秀 追问
2020-04-14 09:56
秀 追问
2020-04-14 09:57
秀 追问
2020-04-14 10:03
邹老师 解答
2020-04-14 10:13