送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-14 09:55

你好,本月先做暂估入库
借;库存商品,贷;应付账款——暂估 10万
这样结转成本就不会导致库存负数10万了

追问

2020-04-14 09:56

那下月发票到了,怎样入账呢?

追问

2020-04-14 09:57

借:应付IO万,贷银存IO万?

追问

2020-04-14 10:03

冲本月暂估,再按实际发票入账?

邹老师 解答

2020-04-14 10:13

你好,红冲暂估入库分录
借;应付账款——暂估 10万,贷;库存商品
然后根据发票做购进分录
借;库存商品,贷;应付账款

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