送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-04-14 18:17

借在建工程200
贷工程物资200

暖暖老师 解答

2020-04-14 18:18

借在建工程180
贷库存商品180

暖暖老师 解答

2020-04-14 18:18

借在建工程100
贷原材料100

暖暖老师 解答

2020-04-14 18:19

借在建工程140.2
贷应付职工薪酬140.2

暖暖老师 解答

2020-04-14 18:24

借在建工程80
贷应交税费进项税额转出64
应交税费销账税额16

暖暖老师 解答

2020-04-14 18:24

借固定资产 700.2
贷在建工程700.2

风雪(心想事成) 追问

2020-04-14 18:28

老师这是建造食堂,不是建造生产线,按照你这么算的话食堂的入账价值就是620.2,和建造生产线就是一样的

暖暖老师 解答

2020-04-14 18:32

我晓得,有两个进项需要转出处理

暖暖老师 解答

2020-04-14 18:33

答案是正确的700.2

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相关问题讨论
直接计入 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 增值税-销项税
2024-08-29 17:58:17
你好同学,借主营业务成本。贷银行存款。
2022-12-27 15:49:59
同学你好 请重新提问方便老师们解答
2022-06-01 14:29:42
这个金额大吗?金额大就放到固定资产,金额小就直接放到费用处理。
2022-04-12 15:10:26
您好,借:管理费用,贷:银行存款
2022-04-08 14:19:13
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