老师,我的金税盘递减,去年没有递减,我先做了个借应交税费-减免税款,贷红字管理费用,我现在要递减这个金税盘的760了,请问我现在要做个什么样的分录啊?谢谢老师
强健的板栗
于2020-04-14 18:10 发布 658次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-14 18:11
已经做了抵减的分录,现在不要再做分录了
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你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
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是的,你的账务处理是对的
2018-06-21 15:03:04
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小规模纳税人只通过应交税金-应交增值税 一个科目核算
2019-09-11 09:37:14
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你不抵扣是吗?借管理费用,贷应交税费。
2020-01-13 17:04:53
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你好,是的,您的分录是对的
2020-01-15 16:28:36
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