求助,小规模的增值税申报,每个月代开增票的时候已经缴了增值税,但申报时却出现了差额(疫情期间,开出发票按1%,,但申报系统还是按3%),请问怎么处理?
安详的小蝴蝶
于2020-04-14 20:16 发布 1002次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-04-14 20:32
你好,季度有没有超过30万元没有
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你好,在增值税申报表的第一行,填写增值税专用发票的收入
2022-07-08 09:04:23
不需要缴纳税款可以零申报,收入包括无票收入和有票收入,所以不能说没有开具发票就零申报。
2018-07-16 10:53:40
您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
你好!效果都是一样的哈。只需选择其中一份申报即可。
2019-07-10 15:00:20
你好 由于代开专票是不免增值税的 你申报要填写申报表有一个代开发票栏次里面去写
2020-03-17 14:23:54
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庄老师 解答
2020-04-14 20:33