老师,我们之前欠甲方13762.4元,然后这次我们给他们转了73822.9元,对方给我们开的发票金额是58691.5元,这个要怎么做分录呀,可以做一笔吗
小慧姐姐吖
于2020-04-15 17:33 发布 620次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-15 17:34
你好
这次我们给他们转了73822.9元,借;应付账款,贷;银行存款
对方给我们开的发票金额是58691.5,借;库存商品等科目,贷;应付账款
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你好,可以按照发票的来做,差额放到营业外收入。
2022-03-08 14:31:04
具体说说看,付了10万给了多少发票?
2020-07-10 15:03:42
您好
请问少支付的500对方后期会支付么
2020-04-11 19:17:30
你好,少的部分应该是备注里代缴的车船税。保险公司代缴的车船税在备注中体现,按照备注金额入账,计入税金及附加。
2020-07-13 16:55:51
你好,剩余的0.4是不需要支付了吗?
2020-05-14 13:39:55
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