老师,我们公司去年收到客户3000元,也开了增值税普通发票,客户一直没来公司参加培训,今年5月份客户要求退款,那我们是需要开红字发票冲回吗,需要客户退回原来开的发票吗
周小妖
于2016-05-18 14:50 发布 794次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-05-18 14:53
那开的红字发票还需要寄给对方一份吗
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这个申报时能通过吗?
2018-04-10 16:20:01
第一步:购方点发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表填开――选择“购买方申请”――选择已抵扣(无需填写对应蓝字发票代码和发票号码),点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印。
第二步:购方点击发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表查询导出,选中已填开的信息表,点击上传,5分钟查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方。
第三步:销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开——系统弹出“发票号码”——确认——点红字,直接开具,输入两次信息表编号,点下一步,核实票面信息无误后,点击打印。
2018-08-31 12:21:51
你好,是申请如何开具,还是如何做分录
2017-04-10 15:22:45
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
直接去发票开具界面上面有红字或者是负数按钮,你点下就可以
2019-09-17 14:51:54
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2016-05-18 14:52
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2016-05-18 20:01