送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-16 17:46

你好     借管理费用-办公费5000 贷银行存款  5000     先暂估做账   到时收到发票 没差异的话    没跨年可以把发票直接附凭证后面即可

瞳色。 追问

2020-04-16 17:51

那跨年,有差异的怎么做分录

meizi老师 解答

2020-04-16 17:56

你好 跨年有差异的话  你要做  借银行存款 5000贷以前年度损益调整5000     然后按你发票做 借以前年度损益调整 贷银行存款等   结转以前年度损益调整到未分配利润

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