送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-17 00:08

你好,就是因为你付了才可以抵扣

Cinady 追问

2020-04-17 00:14

那和不抵扣有什么区别吗,好像还是要自己付

小云老师 解答

2020-04-17 00:19

你不付哪来的发票做账呢

Cinady 追问

2020-04-17 00:22

老师指的是增值税专用发票吗?

Cinady 追问

2020-04-17 00:26

就是说,我要先交了,然后才能拿发票去抵扣,是这样的意思吗?

小云老师 解答

2020-04-17 00:48

是的,交了所以能抵扣

上传图片  
相关问题讨论
您好,有这笔分录的。这就是结转应交税费-应交增值税的明细科目的。
2016-12-23 23:08:18
你好,分录是正确的。
2020-07-12 16:53:12
已经抵扣的进项做转出 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2020-01-13 15:44:28
1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
你好!是的进销差价转入未交增值税数
2016-06-10 22:20:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...