送心意

黄老师

职称会计师

2016-05-19 09:10

这个早就建完了,之前的会计一直没分摊,现在要把它分两个月摊完。不应该是先转到固定资产去,然后计提折旧吗?

雨卓金 追问

2016-05-19 09:23

我看了下,是以前建的时候买的一些东西,例如电箱,场地要用的东西啊,钢筋啊,之类的,那就不属于固定资产了。

雨卓金 追问

2016-05-19 09:39

那怎么做分录呢?借:工程施工    贷:在建工程        分三次摊完,就把总金额除以三吧?从这个月开始一个月做一次

黄老师 解答

2016-05-19 09:07

您好,在建工程可按完工进度分摊,分摊后进施工成本,分录是借:施工成本   贷:在建工程

黄老师 解答

2016-05-19 09:14

如果在建工程不属于自己的资产,不应转为固定资产,可做份结算表分摊进入施工成本。

黄老师 解答

2016-05-19 09:28

您好!这类可进施工成本。

黄老师 解答

2016-05-19 10:32

原则上的话,就是在完工时候,同时结转的。个人建议一次性分摊完比较合适

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你好 借;在建工程 贷;固定资产 做这个调整分录
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