老师,我们公司只做一套账,为了较少所得税,有时候会想另外多找点费用票入账,我做分录这样做: 借:管理费用 贷:其他应付款-XX 这样可以吗,老师! 这样一直挂其他应付款,长期下去可以吗?税务老师会不会怀疑啊
张老师
于2016-05-19 09:14 发布 740次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!长期下去是不可以的。您只做一套账,又要做的真实。然后又要作假。这样矛盾,是做不长久的。
2016-05-19 09:15:32
你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
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