送心意

会计学堂陈老师

职称中级

2015-10-08 10:05

我知道已经隔月必须的开红冲 ,现在纠结的是我开错的这部分能不能用我这个月的进项进项抵扣?

动人的中心 追问

2015-10-08 10:26

可是我在报税系统中导入了一下,开错的这张税额直接到简易征收里面去了

动人的中心 追问

2015-10-08 10:27

无法与认证的销项进行抵税

动人的中心 追问

2015-10-08 10:29

打错了,无法与认证的进项进行抵税

动人的中心 追问

2015-10-08 10:37

好的 谢谢

会计学堂陈老师 解答

2015-10-08 10:03

如果发票是当月开具的,真接将错开的发票作废重开即好。如果错开的发票非当月开具,可前往税局申报进行红字开票申请,开具红字发票冲抵

会计学堂陈老师 解答

2015-10-08 10:13

你的意思是:错开发票的销项税额是否能用进项税额抵扣?是可以的

会计学堂陈老师 解答

2015-10-08 10:36

如果无法正常有报税系统中导入正常申报的,建议咨询下你们服务单位及税友服务单位,他们能根据贵司具体情况给予建议操作

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...