送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-04-19 21:01

你好!
不用做账的。

上传图片  
相关问题讨论
你好! 不用做账的。
2020-04-19 21:01:24
你好 借其他应收款-员工贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 借应付职工薪酬贷银行存款 其他应收款-员工 应交税费-应交个人所得税等
2019-07-03 17:40:49
你好      实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借管理费用贷银行存款等   未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2021-05-17 11:43:46
是要并入到工资里面核算。 借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资--奖金 借:应付职工薪酬-职工薪酬 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本 借:其他业务成本 贷:库存商品
2020-04-20 15:11:42
事假病假都是扣除工资的,在应发工资之前,一般照常发工资的
2017-03-30 15:09:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...