你好,老师,我们2月份购入一批给员工以及办公场所用的消毒液,是增值税专用发票,当时款项员工垫付,报销时已用银行存款支付了,现在怎么入账合理
蓉儿
于2020-04-20 12:18 发布 914次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-04-20 12:20
你好 借 管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款
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借:原材料-A 10000
原材料-B 20000
应交税费-应交增值税-进项税额 3900
贷:银行存款
2023-05-11 19:56:06

同学你好
借:原材料10000
应交税费-应交增值税(进项税额)1300
贷:银行存款11300
2022-10-30 19:17:16

借:销售费用-运输费
借:库存商品
借:应交税费-应交增值税-进项
贷:银行存款
2022-03-06 11:49:04

你好,,学员,请问具体哪里不清楚的
2022-03-04 23:20:13

同学你好
当月摊销额和入账成本分别是多少?
入账成本=90
摊销额=90/5/12
2021-12-27 15:08:16
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