你好,老师,我们2月份购入一批给员工以及办公场所用的消毒液,是增值税专用发票,当时款项员工垫付,报销时已用银行存款支付了,现在怎么入账合理
蓉儿
于2020-04-20 12:18 发布 848次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-04-20 12:20
你好 借 管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款
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借:原材料-A 10000
原材料-B 20000
应交税费-应交增值税-进项税额 3900
贷:银行存款
2023-05-11 19:56:06
借:材料采购85500
应交税费-增值税-进项11075
贷银行存款96575
2022-09-27 15:07:11
你好,学员,请问这个具体咨询什么问题的
2022-03-04 09:16:11
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-02-21 17:03:04
你好
7月23 日购进
借:原材料 40 000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)6800, 贷:应付账款 46800
8.8日付款
借:应付账款 46800,贷:银行存款 46800— 40 000*1%,财务费用 40 000*1%
2021-12-28 19:35:28
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