送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-20 18:12

同学,你好,计入成本,如果付款当月未取得发票且收入在当月确认,那么先做暂估,借:营业成本 (不含税),贷:应付账款-暂估应付款,付款正常处理即可

梦里知多少 追问

2020-04-20 18:15

好的,那个如果隔月才收到发票又要怎么样做会计分录了?

小叶老师 解答

2020-04-20 18:16

收到发票时,红冲原来的暂估,然后再根据发票借记:营业成本,应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款

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同学,你好,计入成本,如果付款当月未取得发票且收入在当月确认,那么先做暂估,借:营业成本 (不含税),贷:应付账款-暂估应付款,付款正常处理即可
2020-04-20 18:12:06
您好,可以的,可以寄到管理费用,其他
2020-06-11 08:37:21
对方不要发票你有利润吗 没有的走代收代付
2020-07-06 18:20:09
您好,对的,就是这样做分录的。
2019-09-16 10:18:01
您好 请问收到发票是直接为单位咨询、技术、设计服务发生的么 如果是 计入成本 如果不是 计入管理费用
2019-04-24 10:27:58
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