送心意

文老师

职称中级职称

2020-04-20 20:42

您好,那您现在就做预付账款

比赛尔 追问

2020-04-20 20:46

可以做预付账款吗,借预付账款,贷银行存款,最后发票到了后,借在建工程,借应交税费-应交增值税-进项税,贷预付账款?

比赛尔 追问

2020-04-20 20:48

可以这样吗,因为建厂这个时期比较长,预计2021年初建好,这样做对税务筹划有影响不

文老师 解答

2020-04-20 20:56

是的,是可以这样做的,没关系的

比赛尔 追问

2020-04-20 20:58

要是今年12月预付账款还没冲掉,会影响明年汇算不

比赛尔 追问

2020-04-20 20:58

毕竟这种预付账款金额太大了

文老师 解答

2020-04-20 21:08

那您或者和对方协商,开票时间不要跨度这么长

比赛尔 追问

2020-04-21 07:18

这是老板决定的,要是发票是最后一起开过来,还有别的账务处理方法不

文老师 解答

2020-04-21 10:15

我觉得没有,您可以这样做的

比赛尔 追问

2020-04-21 10:18

之前的会计都没做这些账,全部是0申报,凭证都没做,如图,老板就把从头到现在的流水单给了我,我该怎么做账啊

文老师 解答

2020-04-21 12:22

那您就需要把前面没有入账的都补入账

比赛尔 追问

2020-04-21 12:23

那跟麻烦,报表什么都得改,我可粗可以全部做到当月来?

比赛尔 追问

2020-04-21 12:24

直接把前期没做的一次性入到这个月账上来

文老师 解答

2020-04-21 12:28

那就补做在当月,补做以前的未达账项也可以

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相关问题讨论
您好,那您现在就做预付账款
2020-04-20 20:42:54
你好 可以这样来做的 你做暂估 或者你能确定发票能尽快回来的 就直接做费用 发票回来做附件后面就行了
2019-10-16 09:57:33
你好,建议分录,借:其他应付款64154,贷:银行存款64154
2019-04-22 08:53:48
计入公司的营业收入,计算缴纳增值税。
2020-06-16 14:17:37
你好,开始的时候应该是借预付账款的,后期收到发票入工程施工
2021-10-12 17:00:25
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