送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-21 01:17

同学,你好,收到工程物资发票,借工程物资,应交税费–应交增值税–进项税,贷,应付账款,领用时,借在建工程,贷工程物资

张文华 追问

2020-04-21 07:48

现在没有开发票给我们。但是用于基建的砂石料我们已经在用了

小叶老师 解答

2020-04-21 07:51

砂石料在用,根据送货单和入库单先做暂估

张文华 追问

2020-04-21 07:52

具体的账务处理怎么做?老师,等发票来了在怎么做?

小叶老师 解答

2020-04-21 08:16

工程物资暂估入库,借工程物资,贷,应付账款–暂估应付款,领用时,借在建工程,贷工程物资,,收到发票时,先红字冲回暂估,再做借工程物资,应交税费–应交增值税–进项税,贷,应付账款

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同学,你好,收到工程物资发票,借工程物资,应交税费–应交增值税–进项税,贷,应付账款,领用时,借在建工程,贷工程物资
2020-04-21 01:17:45
你好,罚款不需要开具发票的 罚款这样做账,借;库存现金等科目,贷;营业外收入
2019-11-21 08:36:07
你好 如果物资已经到了 可以暂估入账 计入工程物资科目
2020-07-08 10:23:33
你好!计入你们的收入就可以
2018-06-19 13:02:13
可以的,只要备注合规
2022-11-09 17:16:58
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