送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-21 15:18

你好,应是这个员工有向企业借款,现在业务发票来报销。您查下其他应收款借方应有一笔与这个金额一样的数字。

?徐微微 追问

2020-04-21 16:00

老师 我这边查了 没有对应的金额

?徐微微 追问

2020-04-21 16:03

类似这样和项目个人的往来 都是挂在其他应收款里面

立红老师 解答

2020-04-21 16:18

你好,与个人的往来款一般是挂在其他应收款或其他应付款,哪个科目都可以。

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相关问题讨论
其他单位的个人欠你们的钱还是怎么样
2020-03-26 18:55:08
你好,应是这个员工有向企业借款,现在业务发票来报销。您查下其他应收款借方应有一笔与这个金额一样的数字。
2020-04-21 15:18:18
1)可以红冲3月份记录的分录,然后做正确的分录。 2)可以的
2017-06-21 10:09:40
做手工表登记是可以的
2020-03-23 15:44:34
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 这个是完整的,你看下是少了那一步
2017-03-16 13:32:22
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