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岁月靜好
于2020-04-21 17:24 发布 7586次浏览
曹小阳老师
职称: 初级会计师
2020-04-21 17:39
1.发票开具及纳税申报开具普通发票,税率与内销该商品一致,填入增值税纳税申报表附表1对应税率的行里。2.退税申报系统处理在“不予免抵退税(视同内销)”模块中录入对应的出口报关单数据,并进行申报。
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曹小阳老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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