送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-22 11:54

你好同学,这个时候可以估价入账,或者是按总价入账直接折旧 ,总额计提,然后差额就是应付账款,发票来了如果与这个估价不同再调整以后的折旧 就好了,

小凌999 追问

2020-04-22 15:43

比如说我买了一台设备不含税价100元,已付90元,剩10元没付,增值税13元。因为已经交付使用,我准备以100元总价入固定资产原值,那我的会计分录应该怎么做?

何江何老师 解答

2020-04-22 15:59

借:固定资产100
应交税费13
贷:银行存款90
应付账款23

小凌999 追问

2020-04-22 16:09

发票没开,分录怎么做

何江何老师 解答

2020-04-22 17:44

你好同学,发票没开也是这个分录但是要写一个估价发票来了冲红一个再做一个,。

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