送心意

桂龙老师

职称中级会计师

2020-04-22 14:26

稍等我计算一下发给你

桂龙老师 解答

2020-04-22 14:31

总公司下挂分公司的其他应收款7626590,与,分公司下挂总公司的其他应付款,不一致啊7686590

ღ情禁区ず请止步! 追问

2020-04-22 14:36

是7626590,刚刚点错了

桂龙老师 解答

2020-04-22 14:43

同学你看一下吧。

ღ情禁区ず请止步! 追问

2020-04-22 14:52

老师,其他应收款300101.35+8461089.56-7626590=1134600.91

桂龙老师 解答

2020-04-22 14:56

嗯,我算错了,手机按计算机没按准。

ღ情禁区ず请止步! 追问

2020-04-22 14:59

对,我的方法和你的一样,计算结果也一样,那我资产负债表可以就把其他应收账款金额填成:1134600.91,其他应付款就为:-144047吗?我就不把其他应付款合并到其他应收款去,这样行吗

ღ情禁区ず请止步! 追问

2020-04-22 15:00

不管用哪个数字,资产负债表都是平的

桂龙老师 解答

2020-04-22 15:01

思路是这样。其他应付调不调不影响编制资产负债表。

ღ情禁区ず请止步! 追问

2020-04-22 15:02

对的,好的,谢谢老师

桂龙老师 解答

2020-04-22 15:03

不客气,祝你学习愉快同学。满意给个五星好评哈。

ღ情禁区ず请止步! 追问

2020-04-22 15:03

好的

桂龙老师 解答

2020-04-22 15:04

不用回复过来了。。

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“应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。 “应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。 实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
2021-08-27 15:18:45
你好,你要申报什么?
2021-03-05 13:17:54
这是往来重分类,这样申报是正确的
2021-03-05 10:33:01
您好,保持一贯性,前期没有重分类的,现在也不用重分类。
2020-07-21 10:04:28
你好,资产负债表上的其他应付款是负数调整到其他应收款填写 其他应收款是负数调整到其他应付款栏次填写
2020-07-06 14:56:56
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