内账根据实际业务 实际收到400,我做收入就做了400,然后内账拿1800平外账发票的应收账款 我就做了 借 外账银行1800,贷 内账1800,现在问题是实际开的1800发票 我内账怎么做 还有外账收到的1800,我不需要做到内账里面吗
繁荣的镜子
于2020-04-23 09:54 发布 888次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-23 10:03
外账都做了,内账更要做,内账是按照实际业务来做账的
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你好,是货物销售了,还没有开具发票?
2018-05-04 08:54:27
你好,这种情况是之前有发票入账了,后面可以做收据,冲减应收账款
2016-06-16 16:58:34
您好!建议等发票来了再抵减。
2016-09-23 14:28:58
外账都做了,内账更要做,内账是按照实际业务来做账的
2020-04-23 10:03:26
你好,支票到账后才处理
2017-02-10 20:48:18
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2020-04-23 10:05
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2020-04-23 10:10