- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-05-21 20:45
您好!如果做应付账款的话,材料入库的时候借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款29350,
支付的时候借:应付账款29350 贷:预付账款20000 银行存款9350
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分录有问题,第二个借贷不平
2019-08-18 10:35:57

这个分录这样写没有意义吗?应付账款的借贷方数字一样嘛
2019-09-27 12:51:36

您好!如果做应付账款的话,材料入库的时候借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款29350,
支付的时候借:应付账款29350 贷:预付账款20000 银行存款9350
2016-05-21 20:45:45

借 银行存款
贷 预收账款
2017-03-29 13:12:36

您好,没什么区别,规范企业做账不使用预付款项
2021-08-31 17:24:10
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