送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-04-25 06:05

你好!发票3月做账做附件借方应收账款科目下核算,4做收到钱冲减应收账款就可以

彤彤 追问

2020-04-25 06:11

我是这么做的,一月底借应收贷主营业务收入收入 二月初借应收贷主营业务收入  三月没做账,四月做的借银行存款贷应收,实际账单和发票应该附在几月

耿老师 解答

2020-04-25 06:34

你好!发票是3月开的没有做账?

彤彤 追问

2020-04-25 06:52

一月借应收贷主营业务收入贷应交税费   
二月借应收贷主营业务收入贷应交税费
三月冲红借应收负数贷主营业务收入负数应交税费负数 按发票做一笔借应收贷主营业务收入贷应交税费四月借银行存款贷应收

耿老师 解答

2020-04-25 07:05

您好,发票按上面的凭证放在1、2、3月份收入凭证后面。实际收到款项的进账单放在四月份。

彤彤 追问

2020-04-25 07:19

发票是开得总数,一月二月的开了一张怎么附

彤彤 追问

2020-04-25 07:25

发票放到几月有规定吗?我放在收回的那个月可以吗?

耿老师 解答

2020-04-25 07:57

发票是几月份开的?

彤彤 追问

2020-04-25 08:41

三月

耿老师 解答

2020-04-25 08:43

你好!那就放在三月凭证后边

彤彤 追问

2020-04-25 08:59

好的

耿老师 解答

2020-04-25 09:15

你好!欢迎下次提问

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