老师您好! 收到专票直接抵扣 借: 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷: 银行存款 进项待抵扣: 借: 库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷: 银行存款 销售收入 借: 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 用会账做账 1. 进项大于销项月未要结转吗 怎样做分录? 2. 销项大于进项月未要结转吗 怎样做分录? 3. 当月缴纳增值税1000元要怎样做分录?
小云
于2020-04-25 09:08 发布 1061次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-25 09:10
1. 借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额,2 ,需要做,借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税,,借转出未交增值税,贷未交增值税,3,借未交增值税1000 贷银行
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23 15:41:31
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
您好
一般纳税人正确的
小规模纳税人把应交税费~未交增值税科目改为应交税费~应交增值税就可以了
2019-07-10 19:04:03
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