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刘方会
于2020-04-28 18:14 发布 1210次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-28 18:32
你好,同学。积分是你充值就会有的?
刘方会 追问
2020-04-28 19:24
我们这个是没有充值,直接是进货满10万、就送积分、直接用那个积分就直接抵那个货款。
所以我想问你、我该怎么做分录呢?
陈诗晗老师 解答
2020-04-28 19:28
比如你购10万,给你送积分,是本次用,还是下次用,送多少
2020-04-28 19:30
这个的话都可以用的,不限次数
比如支付10万,送1万积分下交使用借 库存商品 9万其他应收款 1万贷 存款 10万
2020-04-28 19:31
好的、谢谢你老师
2020-04-28 19:33
不客气,祝你工作愉快。
2020-04-28 19:35
老师,我在问你个问题就是我们有时候打款,比如有一个厂家我们打款50,000他,他还可以返给我们20,000的面价,我们这个款的话也可以记住这个其他应收款吗?
2020-04-28 19:40
是的,这是属于后期 要抵扣的
2020-04-28 19:59
那我们这个像那样做的话到月底,然后不是其他应收款就出现的,在借方余额
2020-04-28 20:01
其他应收款是会有借方余额是正常的,后面你使用时就平掉了的
2020-04-28 20:02
那这样的话在他那个厂家往来帐就没有体现他送的在20,000是吧。
2020-04-28 20:05
你这其他应收款体现出来的啊,这就是你还没有消费的积分的
2020-04-28 20:06
那我消费的时候我怎么去做呢?
2020-04-28 20:09
消费的时候借 库存商品贷 其他应收款
2020-04-28 21:53
老师在吗?我想问一下美容院的成本怎么结算呢,我在我们实操上面好像没有没有,这没有看到这个单独的一个行业,做帐好像没有吧。
2020-04-29 08:15
这个我不太清楚课程,你问一下人工服务。美容院 的成本,就是美容师工资和产品成本
2020-04-29 08:36
好
2020-04-29 08:40
嗯嗯,祝你 工作愉快。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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