送心意

财税潘老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2020-04-29 10:14

您好,建议收回发票以冲账,否则只有转营业外支出

一地金 追问

2020-04-29 10:16

发票是要不回来的 时间起码三年以上

财税潘老师 解答

2020-04-29 10:18

那可能只有转营业外支出,形成损失

一地金 追问

2020-04-29 10:20

营业外支出,所得税汇算怎么处理?纳税调增吗

财税潘老师 解答

2020-04-29 10:26

如果确定不能取票进成本费用,汇算时是要调增的,所得税税前扣除需要有相应凭证

一地金 追问

2020-04-29 10:38

老师那平时调理和供应商的零头 一元这些 汇算也是要调增的?

财税潘老师 解答

2020-04-29 10:58

您的意思是正常的有票成本也是有差异的吗

一地金 追问

2020-04-29 11:01

比如我们付款101 开票100 这一元的差异 做营业支出 也需要票吗? 没有的话也要调增?

财税潘老师 解答

2020-04-29 11:01

是的,这种差异也是需要调整的

一地金 追问

2020-04-29 11:03

营业外收入的话 不如像上面那种情况 反着来的 一元就调减 那这个是不需要什么票据的吧?

财税潘老师 解答

2020-04-29 11:06

不可以计收入的,如果多开了票,是以实际付款金额进成本费用

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您好,建议收回发票以冲账,否则只有转营业外支出
2020-04-29 10:14:20
借库存商品贷应付账款,银存 借应付账款贷营业外收入
2019-11-21 15:10:56
你好,前面一个分录,借:预付账款 50 贷:银行存款 50 借:预计账款 80 贷:银行存款 发票来了,在冲预付账款
2017-12-20 14:53:12
实际提供了服务,要转为成本费用的
2021-09-01 17:16:59
收到是专票么,现在?
2020-01-15 09:43:06
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