送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-10-08 14:28

老师在月末核算包装物时是按含税价入账的可结账时是按除税入账的,中间存在差额要怎么处理这个差额?比如月末核算时是借包装物贷其他应付款这个金额是按含税价入账可供货商结账时是借其他应付款应交税费贷银行存款这个是按除税价入其他应付款的,其中的其他应付款科目就会有差额这个差额要怎么调整?

罗老师 解答

2015-10-09 08:59

差额  借 其他应付款 贷 其他应付款-应交税费;

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