送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-29 15:39

你好,借:应收8000 贷:收入8000
借:销售费用400 贷:应收400

菁菁 追问

2020-04-29 15:52

老师,我们8000元未开票的,现在销售费用扣减400元,我们开票只开7600元,实际是主营业务收入少了400元。该如何账务处理?
谢谢

小云老师 解答

2020-04-29 15:55

原则上你们不能那样做的,但你既然已经做了就按7600确认收入就行了

菁菁 追问

2020-04-29 16:04

老师,我们按7600开票,那400账务处理该怎办?

菁菁 追问

2020-04-29 16:05

老师,这分录怎写才对?

小云老师 解答

2020-04-29 16:18

就不用处理了啊,借:应收7600 贷:收入7600

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