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菁菁
于2020-04-29 15:35 发布 811次浏览
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-29 15:39
你好,借:应收8000 贷:收入8000借:销售费用400 贷:应收400
菁菁 追问
2020-04-29 15:52
老师,我们8000元未开票的,现在销售费用扣减400元,我们开票只开7600元,实际是主营业务收入少了400元。该如何账务处理?谢谢
小云老师 解答
2020-04-29 15:55
原则上你们不能那样做的,但你既然已经做了就按7600确认收入就行了
2020-04-29 16:04
老师,我们按7600开票,那400账务处理该怎办?
2020-04-29 16:05
老师,这分录怎写才对?
2020-04-29 16:18
就不用处理了啊,借:应收7600 贷:收入7600
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小云老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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菁菁 追问
2020-04-29 15:52
小云老师 解答
2020-04-29 15:55
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2020-04-29 16:04
菁菁 追问
2020-04-29 16:05
小云老师 解答
2020-04-29 16:18