送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-04-30 21:22

月末结转税金的分录,可以在月末做也可以在年末做,理论上讲是按年进行结转处理。实务工作中建议按月处理,这样账务处理更清晰。

悦耳的嚓茶 追问

2020-04-30 21:49

具体的的分录怎么

江老师 解答

2020-05-01 08:49

一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税

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