如果收到了红字专票,在填申报表时是直接在申报抵扣的进项中抵减,还是要填到进项税额转出红字专用发票通知单注明的进项中填例,而申报抵扣的进项税额中不包含红字票的数额?
邦正妈妈
于2016-05-25 14:03 发布 4603次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
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对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28
填写申报表主表进项税额转出
2016-05-25 14:09:27
你好,进项税额转出有可能是企业收了专票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
是的,红字发票,确认进项税额转出
2019-01-05 14:10:31
不抵扣税金,因为会有正的税票开出,不转出就抵重了
2017-02-12 15:49:53
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