老师 往期职工福利进项税已抵扣,转出的会计分录是这样的吗? 借:管理费用-员工福利 贷:应付职工薪酬-员工福利 借:应付职工薪酬-员工福利 借:进项税转出 还需要再做一笔 借:进项税转出 贷:进项税 吗?
纯真的大地
于2020-05-06 14:31 发布 979次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-06 14:33
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
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第二个分录是正确的
借:应付职工薪酬 贷银行存款
分配 借:管理费用 应交税费-进项
贷:应付职工薪酬
转出 借:管理费用
贷:应交税费-进项转出
2018-09-14 09:02:51
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你好; 这个是 含税金额的。 因为贷方是包括了含税 进项税的金额了
2022-02-28 17:52:01
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贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
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当你要转出进项税额时,你可以这样记账:借:应交税费-应交增值税(进项税额)30,贷:管理费用-福利费 30。这样就完成了进项税额的转出。
2023-07-17 18:56:58
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借;研发费用 贷;应付职工薪酬借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2020-07-14 13:29:58
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