送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-06 16:03

借原材料 贷应付账款,暂估款,付款做借应付账款供应商,贷银行,收到发票做借借原材料负数 贷应付账款,暂估款 负数,之后按发票做,

马旭迎 追问

2020-05-06 16:12

老师可以这样做吗?未收到票:借预付账款  贷银行存款   收到票:借管理费用-原料费  应交税费-应交增值税(进项税额)贷预付账款

maize老师 解答

2020-05-06 16:17

这个不跨年可以这样,跨年最好是先根据实际到货时间入账,根据入库单先入账

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相关问题讨论
你这个不是有真实交易??虚开发票?虚开发票是违法的,要是有真实交易话,那需要看你们用在哪里
2019-10-21 09:05:12
借;待摊费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款 应付账款
2017-08-23 13:59:36
你好,运费没有确定发票,不计算进项。
2019-11-03 18:28:44
借应交税费待认证进项税额
2019-12-02 08:58:28
借原材料 贷应付账款,暂估款,付款做借应付账款供应商,贷银行,收到发票做借借原材料负数 贷应付账款,暂估款 负数,之后按发票做,
2020-05-06 16:03:40
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