请教一下老师:19年12月已计提年终奖金并申报 借 管理费用 贷 其他应付款,但到现在还没有发放,所得税汇算清缴前需要调减费用,本月的账务处理是不是 借 其他应付款 贷 以前年度损益调整 ; 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润
月下锄草
于2020-05-06 17:33 发布 681次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15

你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50

是的,你做的分录是对的。
2020-01-08 09:33:40

您好,您的两个分录都是正确的
2019-03-11 18:18:29

您好,那就是,借 :利润分配-未分配利 贷 :本年利润
2023-04-03 20:41:42
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