送心意

朴老师

职称会计师

2020-05-06 18:21

直接原分录负数红冲就行了,申报表里也红冲了

朴老师 解答

2020-05-06 18:21

按照金税盘的红冲之后的销项申报的

顺翔会计吴 追问

2020-05-06 18:21

就是没有冲掉呀

顺翔会计吴 追问

2020-05-06 18:22

因为税率不同,红字是9个点,正数是3个点,这个有影响吗?

朴老师 解答

2020-05-06 18:23

有,把红字发票作废了重新申请

上传图片  
相关问题讨论
你好,开了红字发票专票,收入和销项税额按正数减去负数之后的金额申报 比如正数收入100万,负数收入10万,申报的时候实际收入按90万填写申报
2022-01-18 20:52:04
用红字发票的销售额,抵减当期正数销售额后的数字填写到相应项目栏次。
2019-09-03 11:14:04
你没有开蓝字发票么,假设开13%红字发票专票,那就填写,13%一栏 对应专票,你按你红字发票上面那个金额和税额填写进去,要是有蓝字,那就是蓝字减除红字之后填写
2019-09-02 13:28:49
你好 以负数体现 当月开票的正数金额减去负数金额后的金额报
2019-01-14 11:05:03
你这个开红字发票是蓝字-红字之后申报填写,假设开13%红字专票,那这个填写是13% 对应 蓝字-红字去填写,
2020-07-27 15:13:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...