送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-07 10:26

你好
2019年7月1日,将一幢厂房的建造工程出包给丙公司(为增值税一般纳税人)承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款600 000元,税率9%,增值税税额54000元
借,在建工程  600000
借,应交税费——应增进 54000
贷,银行存款654000

2020年7月1日, 工程完工后,收到丙公司有关工程结算单据和增值税专用发票,补付工程款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款400 000元,税率9%,增值税税额36000元。
借,在建工程  400000
借,应交税费——应增进 36000
贷,银行存款436000

借,固定资产1000000
贷,在建工程 1000000

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相关问题讨论
借;销售费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
你好,发票抵扣联是用于认证发票的,发票联才是入账的。
2019-01-09 12:52:22
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。 月末结转借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021-06-30 15:27:28
你好这是你们收到的专用发票?
2018-03-16 09:19:11
你好 借应收 贷收入 应交税费 
2021-08-09 15:32:59
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