送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-07 10:49

你好,同学。
发票和暂估有差异 没有

瑾瑄 追问

2020-05-07 10:50

有。我只暂估了一部分,暂估了十几万,实际有八十多万

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 10:52

把之前的红冲,然后按发票做正确处理
成本按以前年度 损益 调整科目 替代

瑾瑄 追问

2020-05-07 10:54

老师,分录不会,你写一下吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 10:56

负数,你不会?
借 以前年度损益调整 ,负数金额 
贷 应付款,负数
借 以前年度损益调整 正数
贷 应付账款 正数

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你好 你现在12月就要暂估这个成本 在12月先做账 。到时1月收到发票就可以税前扣除的。 冲暂估按发票实际做
2019-12-30 10:45:57
借库存商品 贷应付账款,你这个之前做收入吗,19年这个? 你这个成本之前没有做?
2020-04-08 19:09:43
原则上应该使用以前年度损益调整,调2018年账,补交2018年企业所得税
2019-10-31 15:25:45
您好,当时啥也没做吗还是
2023-01-11 23:17:08
您好,这种情况下,建议根据发票金额,记入劳务成本科目处理,等后续确认收入后,再根据与收入匹配的金额,结转成本到主营业务成本科目。
2019-10-22 18:28:01
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