我司应收账款借方有余额,发票开了,款未收, 1、计提坏账准备 借,信用减值损失 贷,坏账准备 2、发生坏账 借,坏账准备 贷,应收账款 以上分录,需要什么作附件吗?
可儿
于2020-05-07 16:48 发布 1533次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-05-07 16:50
你好,按照期末应收账款的余额计提,制造一张计算表
相关问题讨论
你好,具体是什么问题呢?
2021-03-28 11:09:08
您好,您的问题是什么呢
2021-04-17 08:58:07
您好同学
你的问题是什么呢?
2022-03-15 14:13:54
坏账准备科目在年末统一调整数额,要保持应收账款的一定比例,如果多于这个比例冲销,少于这个比例补计提。
2018-10-16 09:25:03
您好,如果是有计提坏账准备的,发生坏账时,借;坏账准备-应收账款5232 ,贷,应收账款5232。到期末再根据应收账款的账龄等情况,计算出应计提的坏账准备,借;资产减值损失,贷;坏账准备。不是直接按发生的坏账计提坏账准备的。如果没有计算坏账准备的,发生坏账时,直接借;营业外支出-坏账损失,贷;应收账款。
2018-01-27 22:52:05
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