您好老师,请问2018年度的企业所得税汇算清缴,业务招待费算错了,需要重新申报,去税务局申报,我需要调整A10500报表,还需要调整哪一个报表,谢谢,
卡布奇诺
于2020-05-07 22:13 发布 1428次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-05-07 22:14
你好,这样的话,你主表的应纳税所得额也应该是有变化的
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按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣。
2022-04-01 16:31:29

你好,是的,口径是一样的
2018-03-05 11:48:30

按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2020-04-27 14:01:11

你好,也是按收入的比例确认企业所得税前抵扣
2022-02-14 14:31:19

根据实际发生的业务招待费的60%与收入的0.5%两者孰低来取数 超过的就调减
2018-07-02 17:27:57
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