送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-05-08 07:17

借预付账款3
贷银行存款3
借管理费用1
贷预付账款1

下雨的天空 追问

2020-05-08 08:15

如果租赁期6月份开始,现在发票过来了,我们也是做借预付贷银行,是吗

佟老师 解答

2020-05-08 08:22

是的,您的理解完全正确

下雨的天空 追问

2020-05-08 08:35

麻烦想再问下,如果设备是赠送的,要做账吗

佟老师 解答

2020-05-08 08:54

需要做账处理的,要不账上没有这个资产

下雨的天空 追问

2020-05-08 09:19

借固定资产贷营业外收入吗

佟老师 解答

2020-05-08 09:21

是的,您的账务处理是正确的

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相关问题讨论
借预付账款3 贷银行存款3 借管理费用1 贷预付账款1
2020-05-08 07:17:26
租给元工,相当于支付福利费 借:应付职工薪酬---福利费 贷:银行存款 如果金额较小,建议一次性计入费用。如果金额大,可以分期摊销
2019-09-23 14:17:20
经营租赁当月摊销 借 管理费用等 贷 预付账款/长期待摊费用
2020-02-13 11:39:54
这个是有租赁合同,就是说按权责发生制原则,进行摊销费用,按月摊销处理。
2020-08-04 15:19:40
按你们受益期这个,你们要是1月租那这个1月开始使用就1月开始摊销
2020-01-01 10:38:05
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