老师,要是我计提工资的时候,是做怎样的分录呢?管理部门和销售部门的,是不是借:管理费用/销售费用,贷:应付职工薪酬—应付工资?
可爱的仙人掌
于2014-10-14 16:27 发布 852次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!可以的。可以这样。
2018-07-05 09:50:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息