送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-05-11 15:18

您好,同学,是可以补申报的。

ping 追问

2020-05-11 15:52

老师,账务上应该如何处理呢?

晓宇老师 解答

2020-05-11 15:56

抵扣时:
借:应交税费-应交增值税
贷:管理费用(红字)

ping 追问

2020-05-11 16:20

跨年度抵减的也是这样处理?

晓宇老师 解答

2020-05-11 16:24

是的,同学,您如果在今年抵扣这笔税款就做如上分录即可。记得给老师点击5星好评,谢谢!

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